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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0052964
Monto de la Factura
₲ 23.441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67771
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.847.012

Retención DNCP
₲ 81.830
Retención IVA
₲ 639.300
Retención Renta
₲ 852.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FERRO S.A.
RUC
80009121-3
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
AC-13002-24-46568
Monto Contrato
₲ 61.305.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.136.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.136.678

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431359
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral