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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000525
Monto de la Factura
₲ 1.992.937
Nro. Solicitud de Transferencia
173171
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.929.525

Retención DNCP
₲ 7.247
Retención IVA
₲ 54.353
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-45252
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.672.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.672.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402665
Nombre de la Licitación
LLAMADO LPN - MOPC N° 57/2021 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas