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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 219.367.501
Nro. Solicitud de Transferencia
95182
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.786.476

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.581.025
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CAEM-CSI-ICASA
RUC
80111207-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-44675
Monto Contrato
₲ 641.119.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.454.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.454.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355479
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS VIALES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) ? VIAL 3 ? TRAMO: POZO COLORADO ? CONCEPCION: LOTE N° 1 KM 269+800-KM 318+920; LOTE N° 2 KM 318+920?KM 372+260; LOTE N° 3 KM 372+260?KM 416+222
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3