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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024109
Monto de la Factura
₲ 51.799.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67663
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.502.700

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.412.700
Retención Renta
₲ 1.883.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-45397
Monto Contrato
₲ 60.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.062.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.062.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316311
Nombre de la Licitación
MOPC N° 102/2016 LCO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CONVENIOS DE PRESTAMOS BID 3363/OC-PR Y 364/CH-PR Y EL ICO DE ESPAÑA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales