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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 2.237.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.127.346

Retención DNCP
₲ 7.972
Retención IVA
₲ 61.009
Retención Renta
₲ 40.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12014-16-21927
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.338.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.338.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289757
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer