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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010162
Monto de la Factura
₲ 13.550.018
Nro. Solicitud de Transferencia
121538
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.763.131

Retención DNCP
₲ 47.795
Retención IVA
₲ 369.546
Retención Renta
₲ 369.546
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DELFINA VILLAR
RUC
992596-1
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
AC-12016-19-36499
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.053.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.053.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356376
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA, SEÑALÉTICA Y OTROS PARA EL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional