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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 153.126.137
Nro. Solicitud de Transferencia
122728
Fecha Solicitud de Transferencia
05-09-2019
Fecha de la Transferencia
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.233.685

Retención DNCP
₲ 540.118
Retención IVA
₲ 4.176.167
Retención Renta
₲ 4.176.167
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12016-19-36462
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.533.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.533.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional