Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011878
Monto de la Factura
₲ 2.638.328
Nro. Solicitud de Transferencia
101756
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.638.328
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12006-10-0778
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.850.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.850.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155786
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/2010 "Adquisisicón de Pasajes Aereos - Ad Referendum presupuesto 2010"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas