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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34625
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.948.309

Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-11001-19-35467
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.741.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.741.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional