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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018358
Monto de la Factura
₲ 745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186047
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.736

Retención DNCP
₲ 2.628
Retención IVA
₲ 20.318
Retención Renta
₲ 20.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-40745
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.234.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.234.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico