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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003281
Monto de la Factura
₲ 536.666
Nro. Solicitud de Transferencia
196249
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.500

Retención DNCP
₲ 1.894
Retención IVA
₲ 14.636
Retención Renta
₲ 14.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-40749
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.060.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.060.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico