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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003254
Monto de la Factura
₲ 4.700.033
Nro. Solicitud de Transferencia
156807
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.427.088

Retención DNCP
₲ 16.579
Retención IVA
₲ 128.183
Retención Renta
₲ 128.183
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-40746
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.388.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.388.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico