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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 5.583.636
Nro. Solicitud de Transferencia
121532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.394.462

Retención DNCP
₲ 21.665
Retención IVA
Retención Renta
₲ 167.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36364
Monto Contrato
₲ 6.142.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.785.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.785.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331991
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras en Alto Parana, Central, Concepcion, Itapua y San Pedro
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667