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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015242
Monto de la Factura
₲ 3.817.544
Nro. Solicitud de Transferencia
91024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.626.343

Retención DNCP
₲ 13.910
Retención IVA
₲ 69.739
Retención Renta
₲ 107.552
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
84/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36424
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.261.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.261.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331585
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)