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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0005890
Monto de la Factura
₲ 170.772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31820
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.854.802

Retención DNCP
₲ 602.360
Retención IVA
₲ 4.657.419
Retención Renta
₲ 4.657.419
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-38403
Monto Contrato
₲ 266.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.140.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.140.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)