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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005093
Monto de la Factura
₲ 4.554.800
Nro. Solicitud de Transferencia
167583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.290.290

Retención DNCP
₲ 16.066
Retención IVA
₲ 124.222
Retención Renta
₲ 124.222
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
32.2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-38387
Monto Contrato
₲ 14.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.372.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.372.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma