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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026804
Monto de la Factura
₲ 72.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9331
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.454.564

Retención DNCP
₲ 256.344
Retención IVA
₲ 1.982.046
Retención Renta
₲ 1.982.046
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37784
Monto Contrato
₲ 151.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.891.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.891.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332277
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA EL INCAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)