Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0024994
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.100.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            64475
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-05-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.066.120
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.880
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 30.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NUCLEO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80017437-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            70
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12006-22-43761
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.264.480
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.264.480
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            375628
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de telefonia celular para la Dirección Anticorrupción
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        