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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 3.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134254
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2023
Fecha de la Transferencia
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.204.436

Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
₲ 92.782
Retención Renta
₲ 92.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-12006-22-42946
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.037.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.037.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379103
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del cableado de datos de la Dirección Administrativa
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas