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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003996
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.055

Retención DNCP
₲ 945
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23027-23-44908
Monto Contrato
₲ 260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402328
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS- PLURIANUAL 2021-2023
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia