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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007851
Monto de la Factura
₲ 806.882
Nro. Solicitud de Transferencia
40162
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.014

Retención DNCP
₲ 2.817
Retención IVA
₲ 22.006
Retención Renta
₲ 29.341
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-13003-24-46348
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.939.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.939.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico