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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007749
Monto de la Factura
₲ 1.678.829
Nro. Solicitud de Transferencia
214858
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.625.716

Retención DNCP
₲ 5.861
Retención IVA
₲ 45.786
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-13003-24-46348
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.939.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.939.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico