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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001381
Monto de la Factura
₲ 92.665.794
Nro. Solicitud de Transferencia
113157
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.202.724

Retención DNCP
₲ 326.858
Retención IVA
₲ 2.527.249
Retención Renta
₲ 2.527.249
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
c-c2-6/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12019-22-43700
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.473.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.473.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373883
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONTENCION DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY, OBRAS DE REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat