Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 701.666
Nro. Solicitud de Transferencia
164684
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.114
Retención DNCP
₲ 2.552
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.
RUC
80081810-5
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23026-19-37224
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.552.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.552.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362457
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)