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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 25.374.300
Nro. Solicitud de Transferencia
159662
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.861.782

Retención DNCP
₲ 90.425
Retención IVA
₲ 692.027
Retención Renta
₲ 461.351
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LCO/01/02/03/04/05-2017
Código de Contratación (CC)
AC-28004-17-30257
Monto Contrato
₲ 25.374.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.861.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.861.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320840
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en Campus UNI-Ad Referéndum 2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado