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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002468
Monto de la Factura
₲ 6.241.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.935.553

Retención DNCP
₲ 22.242
Retención IVA
₲ 170.223
Retención Renta
₲ 113.482
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-23003-15-17853
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.079.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.079.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279787
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganada
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert