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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000139
Monto de la Factura
₲ 1.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63211
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.050

Retención DNCP
₲ 4.678
Retención IVA
₲ 36.545
Retención Renta
₲ 48.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-252168
Monto Contrato
₲ 14.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.512.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.512.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454401
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte
Convocante
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos