Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0001737
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.199.250
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            61692
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-08-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-08-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.199.250
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE LUIS CARRILLO
        
                                    RUC
                            
            2237441-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            29
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-13003-11-2401
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.199.250
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.454.210
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.454.210
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            205891
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        