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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016204
Monto de la Factura
₲ 35.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
132/2011
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-4643
Monto Contrato
₲ 36.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.182.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.182.949

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213718
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico