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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-4592
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.653.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.653.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213271
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico