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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009887
Monto de la Factura
₲ 443.700
Nro. Solicitud de Transferencia
18578
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
108/2011
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-4023
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.397.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.397.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213721
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico