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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001983
Monto de la Factura
₲ 7.051.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166733
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.833.829

Retención DNCP
₲ 24.871
Retención IVA
Retención Renta
₲ 192.300
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-37585
Monto Contrato
₲ 261.014.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.662.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.662.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional