Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023943
Monto de la Factura
₲ 34.534.280
Nro. Solicitud de Transferencia
176149
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.495.561
Retención DNCP
₲ 132.355
Retención IVA
₲ 231.084
Retención Renta
₲ 675.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12004-16-24788
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.062.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.062.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores