Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023944
Monto de la Factura
₲ 6.005.480
Nro. Solicitud de Transferencia
176149
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.826.800
Retención DNCP
₲ 23.044
Retención IVA
₲ 38.064
Retención Renta
₲ 117.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12004-16-24788
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.062.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.062.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores