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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003392
Monto de la Factura
₲ 396.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.688.260

Retención DNCP
₲ 1.449.296
Retención IVA
₲ 5.661.314
Retención Renta
₲ 15.096.838
Multa
₲ 396.292

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-49093
Monto Contrato
₲ 2.247.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.006.733.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.733.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)