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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63754
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.145.818

Retención DNCP
₲ 4.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24974
Monto Contrato
₲ 6.558.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307874
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas