Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002035
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.028.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            120922
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-09-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-09-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.504.190
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 31.846
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 246.232
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 246.232
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
        
                                    RUC
                            
            2278535-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            515
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12013-19-36762
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 188.385.455
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 188.385.455
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            335048
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC N° 109/2017 LPN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DISINTAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        