Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000215
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.261.183
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            139365
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            07-10-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.261.183
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO OCCIDENTAL
        
                                    RUC
                            
            80087665-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            106
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12013-19-36242
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 625.160.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 614.223.566
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 614.223.566
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300819
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Llamado MOPC 175/2015LPI PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO CONCEPCION - VALLEMI, A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc
        