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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 195.822.906
Nro. Solicitud de Transferencia
143696
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.076.034

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 58.746.872
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Chaco
RUC
80096197-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36726
Monto Contrato
₲ 19.220.189.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.419.993.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.229.380.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C