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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060292
Monto de la Factura
₲ 10.083.886
Nro. Solicitud de Transferencia
154306
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.686.282

Retención DNCP
₲ 38.310
Retención IVA
₲ 63.086
Retención Renta
₲ 296.208
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-35689
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.432.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.432.283

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas