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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 22.091.553
Nro. Solicitud de Transferencia
185905
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.464.087

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.627.466
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio CONSUL TECH-AETOS
RUC
80098580-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36893
Monto Contrato
₲ 1.334.680.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.992.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.992.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304810
Nombre de la Licitación
LLAMADO 97/2016.FISCALIZACION DE LA OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C