Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 3.534.507
Nro. Solicitud de Transferencia
49251
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.329.248
Retención DNCP
₲ 12.467
Retención IVA
₲ 96.396
Retención Renta
₲ 96.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-35806
Monto Contrato
₲ 9.425.353
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.877.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.877.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335870
Nombre de la Licitación
CD 182-2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA C.N.R.P. - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
