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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028757
Monto de la Factura
₲ 43.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122022
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.470.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-13003-12-6158
Monto Contrato
₲ 43.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.339.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.339.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico