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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0079661
Monto de la Factura
₲ 4.919.200
Nro. Solicitud de Transferencia
138388
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.678.070

Retención DNCP
₲ 17.530
Retención IVA
₲ 134.160
Retención Renta
₲ 89.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-23848
Monto Contrato
₲ 32.996.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.799.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.799.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Articulos de Ferreterias, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2