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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006444
Monto de la Factura
₲ 19.224.384
Nro. Solicitud de Transferencia
141969
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.431.889

Retención DNCP
₲ 69.416
Retención IVA
Retención Renta
₲ 723.079
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12018-25-254476
Monto Contrato
₲ 905.921.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.373.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.373.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social