Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005203
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.285.180
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            217704
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.796.732
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.224
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 225.959
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 225.959
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            2514872-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            08
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12009-22-43667
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 94.103.398
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 94.103.398
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408233
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO N° 01/2022 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELECTRICIDAD
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        