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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002726
Monto de la Factura
₲ 2.627.469
Nro. Solicitud de Transferencia
102809
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.474.885

Retención DNCP
₲ 9.268
Retención IVA
₲ 71.658
Retención Renta
₲ 71.658
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-35882
Monto Contrato
₲ 643.658.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.540.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.540.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas