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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003609
Monto de la Factura
₲ 1.525.200
Nro. Solicitud de Transferencia
82048
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.436.627

Retención DNCP
₲ 5.381
Retención IVA
₲ 41.596
Retención Renta
₲ 41.596
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-38027
Monto Contrato
₲ 168.115.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.352.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.352.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353956
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas