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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0020013
Monto de la Factura
₲ 399.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165962
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.441.746

Retención DNCP
₲ 1.421.891
Retención IVA
₲ 10.881.818
Retención Renta
₲ 7.254.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12016-16-24351
Monto Contrato
₲ 399.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.441.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.441.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316212
Nombre de la Licitación
ADQUISCIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional