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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007030
Monto de la Factura
₲ 1.010.780.270
Nro. Solicitud de Transferencia
4981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2025
Fecha de la Transferencia
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 942.047.211

Retención DNCP
₲ 3.528.542
Retención IVA
₲ 27.566.735
Retención Renta
₲ 36.755.646
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47600
Monto Contrato
₲ 1.071.614.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.857.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.857.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)